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Guadalupe
Mario Zúñiga Castro

Mario Zúñiga Castro

Auditor Interno, CPA, CIA, CRMA

Contabilidad / Finanzas

Guadalupe, Goicoechea

Social


Acerca de Mario Zúñiga Castro:

Profesional certificado en auditoría interna, riesgos y control interno con más de 28 años de experiencia en regulación bancaria y seguros del sistema financiero y de liderazgo en la gestión de auditoría interna. Amplia experiencia en gobierno corporativo, evaluación de riesgos de crédito, liquidez, operativo y tecnología, así como procesos de prevención de LD/FT (Ley 8204). Miembro externo de comité de riesgo de una entidad financiera regulada, miembro externo de junta directiva y presidente del comité auditoría en una entidad aseguradora.
Me ha correspondido desarrollar la estructura y equipos de trabajo multidisciplinarios de auditoría interna, llegando a impulsar el crecimiento de la función dentro de la estructura de gobierno corporativo que establece la regulación, implementando metodologías de auditoría basada en riesgos y de herramientas de procesamiento, control y seguimiento de la gestión de auditoría.
Me impulsa el deseo de liderar equipos de alto rendimiento basados en el respeto, la disciplina, el crecimiento profesional, comunicación efectiva con sus partes interesadas y una alineación con los objetivos de la organización, que lleven a la función de auditoría a ser un aliado estratégico de alto valor.

Experiencia

Gestionadora de Crédito de SJ, S.A. Marzo 2017 – junio 2023
Gerente Regional de Auditoría Interna
Empresa multinacional dedicada a la compra y gestión de cobro de carteras de crédito deterioradas, con presencia en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, Panamá, Honduras y República Dominicana. El equipo de auditoria inició con 2 auditores, alcanzando 5 auditores al cierre de mi gestión.
• Responsable de la función de auditoría interna a nivel local y regional. El proceso de auditoría interna se enfocó en los procesos operativos de recuperación de cartera y de la gestión de demandas legales (cobro judicial), así como los procesos administrativos, contables-financieros y de tecnología de información asociados, así como la coordinación con las auditorías externas para todos los países.

Grupo Financiero LAFISE Costa Rica Enero 2002 - Enero 2017
Auditor Interno Corporativo
El principal negocio del grupo es el bancario, la intermediación bursátil y recientemente la emisión de seguros. El equipo de auditoría inició con 2 auditores, alcanzando 10 auditores al cierre de mi gestión.
• Responsable de la función de auditoría interna del grupo financiero LAFISE en Costa Rica con énfasis en la evaluación de los procesos de gestión de crédito, riesgos financieros, operativos y de cumplimiento normativo, con especial atención a los riesgos tecnológicos.

Educación

Universidad Latina (antes Universidad Interamericana)
Maestría en Banca y Finanzas
2008

Universidad Internacional de las Américas
Licenciatura en Contaduría Pública
1996

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